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中共威信县委组织部 2019年部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:4149

监督索引号53062900420300000

中共威信县委组织部

2019年部门预算编制说明目录


一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息












中共威信县委组织部

2019部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)、负责全县党的组织、思想、作风建设,研究、部署和指导全县党组织建设工作。

   (2)、负责全县党员发展、党员教育和党员管理的规划和指导,负责全县党费收缴、管理和云南《党的生活》等有关党报党刊的征订、发行工作,指导各党委搞好入党积极分子教育培训工作。

   (3)、负责对非公有制经济组织党建工作进行指导帮助,负责在新的社会阶层中发展党员工作的指导和督促检查。

   (4)、负责对县委管辖权限内干部的考察、考核,并向县委提出县直部门和乡镇领导班子调整、配备的意见和建议,研究制定全县乡科级领导班子建设和干部队伍建设的具体措施,指导和帮助乡镇党委管理好村级干部。

   (5)、负责对干部监督工作的综合协调和宏观指导,对乡科级领导班子、领导干部和乡科级干部选拔任用工作进行监督,委托审计部门对管辖范围内领导干部实行经济责任审计。

  (6)、负责对本县组织制度和干部人事制度的改革,制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策及制度。

  (7)、按干管权限,负责党群系统、检法两院、乡镇机关干部的管理、调配、工资福利等工作。

  (8)、负责全县乡科级后备干部的培养和管理,积极向县委推荐优秀年轻干部、妇女干部和少数民族干部。

  (9)、负责全县干部教育和培训工作,负责对农村基层干部和农村党员的教育培训工作的指导和检查督促。

  (10)、负责落实干部政策、知识分子政策,配合有关部门抓好党风廉政建设和知识分子管理工作。

  (11)、管理全县副科级以上干部的档案、县直部门党员档案及所属范围的有关个人、文书、历史档案。

  (12)、负责全县处级退休干部和离休干部的管理。

  (13)、负责县直工委的工作。

  (14)、管理老干部局。

  (15)、负责全县贯彻执行党的组织、干部工作路线方针政策等问题的综合研究,指导、协调组织和人事部门的调研工作,完成市委组织部下达的调研课题。

16)、完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

  我单位属共产党事务行政运行机构,设独立核算机构1个,核定行政人员编制23人,工勤人员编制2人。事业人员编制10人。下设办公室、干部股、干部监督股、组织股、远程教育办公室、干部教育股、人才股、新闻和网络中心、公务员管理股、大学生村官管理股、工委办。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。2019年,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制 25人,事业编制10人。在职实有27人,其中: 财政全供养 27人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

遗属人员2人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门预算总收入338万元,其中:一般公共预算358万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入338万元,其中:本年收入338万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款338万元(本级财力338万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 338.4040万元。本级财力安排支出 338.4040万元,其中,基本支出311.4040万元,项目支出27万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出338.4040万元。其中:工资福利支出268.4872万元,商品服务支出41.34万元,对个人和家庭的补助28.5768万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况为:1、工资福利支出268.49万元,其中:基本工资支出82.44万元;津贴补贴支出167.44万元;奖金支出6.87万元;绩效工资支出11.74万元。2、商品和服务支出41.34万元,其中:办公费支出3.6万元;电费支出1万元;邮电费支出3万元;差旅费支出4万元;公务接待费支出5万元;工会经费支出1万元;公务用车运行维护费支出4万元;其他交通费支出19.74万元。

经济科目分组(其中:基本支出311.4040万元,项目支出27万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项项目清单项目情况

无,金额0万元。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)收入情况说明

2019年部门预算收入338.4040万元,本级财力安排支出 338.4040万元,其中,基本支出311.4040万元,项目支出27万元。比2018减少18.899万元,主要是减人减资。

(二)支出情况说明

2019年一般公共预算支出338.4040万元,比2018年减少18.899万元,减少因素是减人减资。

(三)“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算支出9万元;其中:公务接待5万元,与2018年持平,公务用车运行维护费4万元,与2018年持平。

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年一般公共预算支出338.4040万元全部用于机关运行费用支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。


    2019年228

监督索引号53062900420300111

附件2.组织部2019年部门预算公开情况表20190301035015892.xlsx
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